2月16日,集團審計工作領導小組召開第四次會議。集團黨委書記、董事長、審計工作領導小組組長瞿為民主持會議并講話。集團黨委副書記、審計工作領導小組副組長張靖,監事會主席、審計工作領導小組副組長徐清出席會議。
會議傳達學習了全國審計工作會議精神及省委審計委員會會議精神,通報了省審計廳關于省屬企業內部審計工作專項檢查情況,總結了集團2022年度審計工作開展情況,并對2023年審計工作進行研究部署。
會議指出,與會人員要認真學習貫徹中央審計委工作會議和省審計委工作會議精神,聚焦主責主業,強化穿透式審計,做好常態化“經濟體檢”,持續推進審計監督體系和監督能力現代化,以高質量審計護航集團高質量發展。會議要求,要深入落實好“三個區分開來”的要求,大力推進盡職指引及正負面清單的全面建立,積極倡導“為擔當者擔當,為負責者負責”的鮮明導向,有效激發干事創業潛能。
瞿為民強調,內部審計要發揮保障作用,當好集團財產的“看門人”和經濟安全的“守護者”。重點圍繞各單位貫徹執行集團決策部署上存在的“不到位、不精細、不較真”等問題開展審計,著力做好問題發現、問題定性、合規賦能和鼓勵擔當四個方面的工作。
集團審計工作領導小組及辦公室全體成員參加了會議。