8月20日,集團審計領導小組辦公室、審計部召開會議,傳達學習省委審計委員會辦公室印發的《關于深化省屬企業內部審計監督工作的實施意見》文件精神。審計領導小組辦公室主任、審計部總經理劉曉暉主持會議,審計領導小組辦公室和審計部全體成員參加會議。
會議要求全體人員認真學習文件精神,深入貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府關于深化國有企業和國有資本審計監督的工作部署,進一步完善內部審計工作管理機制、制度體系、監督體系,全面提升內部審計監督效能,強化重點領域審計監督,不斷加強審計整改和結果運用,促進集團內部審計工作的高質量發展。
會上,全體參會人員還學習了中央關于審計整改工作的有關文件要求。
(審計部 王印國)