5月18日,集團(tuán)召開(kāi)審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議。集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)、審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)瞿為民主持會(huì)議并講話。集團(tuán)審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員參加會(huì)議。
會(huì)議總結(jié)回顧了集團(tuán)公司2020年度審計(jì)工作開(kāi)展情況,對(duì)2021年審計(jì)工作進(jìn)行研究部署。瞿為民指出,內(nèi)部審計(jì)是集團(tuán)監(jiān)督體系的重要組成部分。近年來(lái),集團(tuán)審計(jì)部門積極擔(dān)當(dāng)、主動(dòng)作為,在強(qiáng)化內(nèi)部控制、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了重要作用。要求繼續(xù)堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向,高站位思考集團(tuán)審計(jì)工作的目標(biāo)定位。重點(diǎn)關(guān)注審計(jì)報(bào)告的整改落實(shí)情況,助推集團(tuán)內(nèi)部控制制度不斷健全完善。